Orden de Compra. Nº3436-35-SE08 "Ajuar ingreso 2008 Item 22.02.001"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-35-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Ajuar ingreso 2008 Item 22.02.001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 3436-342-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna -1
Impuesto 357960
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TARE LIMITADA
R.U.T. 77.871.060-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
PAÑUELOS BLANCOS3140UnidadPAÑUELOS BLANCOSpañuelos blancos, características anexas $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884.000 $ 1.884.000
Total Neto $ 1.884.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.960
TOTAL OC $ 2.241.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.