Orden de Compra. Nº
3436-350-SE24
"
Elementos ferreteria item 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-350-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Elementos ferreteria item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna
Maipú
Impuesto
320108,58
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA TERCIADO 2.00 X 0,75
$ 28.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.025
$ 28.025
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
MARCO PUERTA 30 X 70
$ 13.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.034
$ 13.034
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
DISPL BISAGRA 840 3" X 3" C/TOR 3 UNID
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
31162506
Soporte de pared
12
Unidad
TARUGO CLAVO 8MM X 100MM
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CHAPA SCANAVINI 2002
$ 36.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.176
$ 36.176
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
AMPOLLETA LED COLOR ROJA E-27
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
40141702
Grifos
5
Unidad
LLAVE DE PASO CO 0,3/4" BRONZO
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.570
$ 33.570
30181505
Taza de WC
9
Unidad
SALA 2 PIEZAS BLANCA CENTRO FANALOZA
$ 61.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 555.507
$ 555.507
27111720
Llave "T" para grifos
6
Unidad
LLAVE PASO SO 0,1/2" CAMPANA 6001
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.940
$ 89.940
40141702
Grifos
5
Unidad
TERMINAL SO 0,1/2" X 0,1/2" HE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
40141702
Grifos
3
Unidad
MONOMANDO LAVATORIO MCL ORION
$ 18.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.075
$ 54.075
40141702
Grifos
6
Unidad
LLAVE PASO 0,1/2" CAMAPANA
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.940
$ 89.940
40141901
Conductos flexibles
5
Unidad
FLEXIBLE AGUA HI 1/2" X HI 1/2" 50 CMS.
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.250
$ 12.250
31211505
Pinturas aceitosas
5
Tineta
PINTURA PISCINA CAUCHO COLOR AZUL
$ 123.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 618.925
$ 618.925
31231313
Tubería de plástico
5
Juego
JUEGO FITTING SILENCIOSO FANALOZA
$ 12.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.815
$ 62.815
40141702
Grifos
6
Unidad
LLAVE LAVATORIO PUCON FAS
$ 12.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.378
$ 75.378
Total Neto
$ 1.684.782
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 320.109
TOTAL OC
$ 2.004.891
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.