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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-359-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición elementos ferret. Item 22.04.999 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3436-10-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
135194,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria San Ramon Limitada |
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Razón Social |
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
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R.U.T. |
76.486.030-6 |
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Sucursal |
Ferreteria San Ramon Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121804
| Preparados antioxidantes | 20 | Galón | anticorrosivo 1 gl gris/verde terminación mate | |
$ 24.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 491.800
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$ 491.800
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31211603
| Pintura secante | 5 | Galón | pintura pizarrón negra galón | |
$ 16.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.450
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$ 84.450
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | brocha condor 1/2" x 3" prof. | |
$ 2.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.300
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$ 26.300
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14121809
| Papel de enmascaramiento | 10 | Unidad | masking 50 mm x 2" | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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31211509
| Pinturas de imprimación al esmalte | 5 | Unidad | esmalte spray acrilico blanco opaco 3 val. | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 40 | Litro | diluyente sintetico 1 lts dideval | |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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31191501
| Papeles de lija | 100 | Pliego | lija kraft mad. granate # 100 | |
$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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Total Neto
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$ 711.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.194
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$ 846.744
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.