Orden de Compra. Nº3436-359-SE19 "Adquisición elementos ferret. Item 22.04.999"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-359-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos ferret. Item 22.04.999
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500/181705/2019 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 135194,5
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121804
Preparados antioxidantes20Galónanticorrosivo 1 gl gris/verde terminación mate  $ 24.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.800 $ 491.800
31211603
Pintura secante5Galónpintura pizarrón negra galón  $ 16.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.450 $ 84.450
31211904
Brochas10Unidadbrocha condor 1/2" x 3" prof.  $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.300 $ 26.300
14121809
Papel de enmascaramiento10Unidadmasking 50 mm x 2"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte5Unidadesmalte spray acrilico blanco opaco 3 val.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices40Litrodiluyente sintetico 1 lts dideval  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
31191501
Papeles de lija100Pliegolija kraft mad. granate # 100  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 711.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.194
TOTAL OC $ 846.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.