Orden de Compra. Nº
3436-362-SE22
"
Adquisición elementos aseo C.C 1100050003
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-362-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición elementos aseo C.C 1100050003
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N
Comuna
Maipú
Impuesto
81462,5
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HORFRUT LIMITADA
Razón Social
SOC PROCESADORA Y ENVASADORA DE HORTALIZAS Y FRUTA
R.U.T.
77.152.670-5
Sucursal
HORFRUT LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
30
Unidad no definida
Servilletas 300 unidades
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
47131810
Productos para lavar platos
40
Unidad no definida
Lavaloza Quix 750 ml
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.600
$ 59.600
47131603
Esponjas
10
Unidad no definida
Esponja de loza
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad no definida
Virutilla gruesa
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
53131608
Jabones
5
Bidón
Jabón líquido 5 litros
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
Paquete bolsa de basura 70x90 paquete 10 unidades
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
Desodorante ambiental
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
Papel higiénico jumbo
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.750
$ 36.750
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
Limpiador de piso Poet 900
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
47131829
Productos de limpieza del baño
20
Unidad
Pastillas de baño unidad
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
Cloro Gel 900 ml
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
12141901
Cloro Cl
40
Unidad
Cloro liquido 1 litro Clorinda
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
Cif 750 gr.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Unidad
Lustra muebles 250 ml
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
Toalla de papel jumbo 500 mts.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
47121802
Removedores
20
Unidad
Desengrasante 500 ml
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 428.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.462
TOTAL OC
$ 510.212
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.