Orden de Compra. Nº3436-362-SE22 "Adquisición elementos aseo C.C 1100050003"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-362-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos aseo C.C 1100050003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 81462,5
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HORFRUT LIMITADA
Razón Social SOC PROCESADORA Y ENVASADORA DE HORTALIZAS Y FRUTA
R.U.T. 77.152.670-5
Sucursal HORFRUT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas30Unidad no definidaServilletas 300 unidades  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131810
Productos para lavar platos40Unidad no definidaLavaloza Quix 750 ml  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
47131603
Esponjas10Unidad no definidaEsponja de loza  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad no definidaVirutilla gruesa  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
53131608
Jabones5BidónJabón líquido 5 litros  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47121701
Bolsas de basura20UnidadPaquete bolsa de basura 70x90 paquete 10 unidades  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDesodorante ambiental  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111703
Toallas de papel15UnidadPapel higiénico jumbo  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLimpiador de piso Poet 900  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
47131829
Productos de limpieza del baño20UnidadPastillas de baño unidad  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12141901
Cloro Cl20UnidadCloro Gel 900 ml  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12141901
Cloro Cl40UnidadCloro liquido 1 litro Clorinda  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCif 750 gr.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLustra muebles 250 ml  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111703
Toallas de papel15UnidadToalla de papel jumbo 500 mts.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47121802
Removedores20UnidadDesengrasante 500 ml  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 428.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.462
TOTAL OC $ 510.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.