Orden de Compra. Nº3436-368-SE23 "Elementos aseo cas.sofles C.C 1100010003"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-368-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Elementos aseo cas.sofles C.C 1100010003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 73150
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HORFRUT LIMITADA
Razón Social SOC PROCESADORA Y ENVASADORA DE HORTALIZAS Y FRUTA
R.U.T. 77.152.670-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HORFRUT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza25UnidadTRAPERO TELA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadSACA SARRO  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
47121701
Bolsas de basura60UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110 PAQUETE DE 10 UNIDADES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA INDUSSTRIAL BIDON DE 5 LITROS  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadCLORO LIQUIDO ENVASE DE LITRO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42132205
Guantes quirúrgicos3UnidadGUANTES LATEX CAJA DE 100 UNIDADES  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131617
Mopas de polvo5UnidadMOPA SECA AVION CON MANGO 90 CM  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
Total Neto $ 385.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.150
TOTAL OC $ 458.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.