Orden de Compra. Nº3436-394-SE09 "Compra Elementos de Ferreteria.22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-394-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra Elementos de Ferreteria.22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 42519,15
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas3GalónEsmalte sintético gris máquinaEsmalte sintético gris máquina $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.890 $ 31.890
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOleo constructor blanco soquinaOleo constructor blanco soquina $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOleo constructor ladrillo soquinaOleo constructor ladrillo soquina $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.170
30103103
Carril metálico2BarraRieles cortinas 2,5mts con soporte ( Barra 1/2x21/2 )Rieles cortinas 2,5mts con soporte ( Barra 1/2x21/2 ) $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
31201601
Adhesivos químicos1UnidadPegamento alfombra thomsit de litroPegamento alfombra thomsit de litro $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
46171516
Protectores de puertas6UnidadPicaportes de 2"Picaportes de 2" $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona transparenteSilicona transparente $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos 18cm chiporroRodillos 18cm chiporro $ 2.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado10UnidadAmarras plasticas negrasAmarras plasticas negras $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 290
31211904
Brochas2UnidadBrochas condor 2"Brochas condor 2" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
30171501
Puertas de cristal1UnidadVidrio doble 48x79Vidrio doble 48x79 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
30161602
Paneles para techos4UnidadPlanchas cielo Americano 1,20x060Planchas cielo Americano 1,20x060 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadEquipor de 3x40w con tubosEquipor de 3x40w con tubos $ 21.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.600 $ 106.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDiluyente olidevalDiluyente olideval $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.275 $ 10.275
Total Neto $ 223.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.519
TOTAL OC $ 266.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.