Orden de Compra. Nº
3436-412-SE22
"
Elementos de ferretería Item 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-412-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
Comuna
Maipú
Impuesto
299102,94
Dirección de Envío de la Factura
Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
10
Galón
BARNIZ MARINO CASABLANCA COLOR NATURAL
$ 14.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.340
$ 141.340
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
PINTURA TRAFICO AMARILLA CONSTRASTE
$ 21.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.300
$ 212.300
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
PINTURA TRAFICO CONTRASTE BLANCA
$ 21.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.380
$ 127.380
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
ESMALTE SINTETICO PAJARITO COLOR CAFE MORO
$ 23.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.161
$ 70.161
30103606
Armazones de madera
10
Unidad
GUARDAPOLVO RODON 13 X 70 X 3 MTS.
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.850
$ 41.850
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 12 CMS.
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.935
$ 22.935
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO NAT 18 CMS.
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.950
$ 83.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
15
Unidad
DILUYENTE DUCO PXL-400
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.770
$ 61.770
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE M 2P+T 16 AMP
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE RECTO 2P+T 10A
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
MODULO ENCHUFE 10A MAGIC TICIN0
$ 3.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.920
$ 30.920
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
MODULO ENCHUFE 10/16A MAGIC TICINO
$ 7.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.550
$ 76.550
30111502
Hormigón conductor
5
Unidad
ADILISTO HORMIGON H-20 25 KILOS
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.865
$ 18.865
39121202
Canalización eléctrica
20
Unidad
RIEL MAGIC PLASTICO 503R
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA CONDOR 1/2" X 2"
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
14121809
Papel de enmascaramiento
15
Unidad
MASKING 25MM X 1"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
31211501
Pinturas al esmalte
5
Tineta
ESMALTE AL AGUA PAJARITO COLOR BLANCO
$ 112.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.295
$ 560.295
Total Neto
$ 1.574.226
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 299.103
TOTAL OC
$ 1.873.329
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.