Orden de Compra. Nº3436-412-SE22 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-412-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
Comuna Maipú
Impuesto 299102,94
Dirección de Envío de la Factura Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz10GalónBARNIZ MARINO CASABLANCA COLOR NATURAL  $ 14.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.340 $ 141.340
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPINTURA TRAFICO AMARILLA CONSTRASTE   $ 21.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.300 $ 212.300
31211505
Pinturas aceitosas6GalónPINTURA TRAFICO CONTRASTE BLANCA  $ 21.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.380 $ 127.380
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE SINTETICO PAJARITO COLOR CAFE MORO  $ 23.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.161 $ 70.161
30103606
Armazones de madera10UnidadGUARDAPOLVO RODON 13 X 70 X 3 MTS.  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.850
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 12 CMS.  $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.935 $ 22.935
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NAT 18 CMS.  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15UnidadDILUYENTE DUCO PXL-400   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.770 $ 61.770
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE M 2P+T 16 AMP   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE RECTO 2P+T 10A  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadMODULO ENCHUFE 10A MAGIC TICIN0  $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.920 $ 30.920
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadMODULO ENCHUFE 10/16A MAGIC TICINO  $ 7.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.550 $ 76.550
30111502
Hormigón conductor5UnidadADILISTO HORMIGON H-20 25 KILOS  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.865
39121202
Canalización eléctrica20UnidadRIEL MAGIC PLASTICO 503R  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA CONDOR 1/2" X 2"  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
14121809
Papel de enmascaramiento15UnidadMASKING 25MM X 1"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaESMALTE AL AGUA PAJARITO COLOR BLANCO   $ 112.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.295 $ 560.295
Total Neto $ 1.574.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.103
TOTAL OC $ 1.873.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.