Orden de Compra. Nº
3436-423-SE25
"
Elementos docentes alumnos Item 22.04.001 / 22.04.002
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-423-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Elementos docentes alumnos Item 22.04.001 / 22.04.002
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-61-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna
Maipú
Impuesto
2742585,21
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fyrma Gráfica ltda.
Razón Social
FYRMA GRAFICA LIMITADA
R.U.T.
89.046.600-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fyrma Gráfica ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103502
Cubiertas de encuadernación
150
Unidad
Rollo forro autoadhesivo 0,45x1.50 transparenté.
propuesta fyrma grafica
$ 987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.050
$ 148.050
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
240
Unidad
Cinta adhesiva 2M doble contacto 9945 189 mm x 40 metros.
propuesta fyrma grafica
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.200
$ 259.200
44102001
Lámina para plastificar
155
Unidad
lámina para plastificar oficio 229x368 mm 175 micras 100 hojas.
propuesta fyrma grafica
$ 12.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.012.985
$ 2.012.985
14111514
Bloques para mensajes
1458
Unidad
Block carta empastado Mat-7 de 80 hojas.
propuesta fyrma grafica
$ 876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.277.208
$ 1.277.208
44101801
Calculadoras o accesorios
1458
Unidad
Calculadora científica Casio FX-82 o similar de 240 funciones. con estuche duro deslizable.
propuesta fyrma grafica
$ 2.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.917.646
$ 3.917.646
44121705
Portaminas
1458
Unidad
Portaminas Pentel fiesta o similar de 0.7 mm azul.
$ 389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.162
$ 567.162
44121705
Portaminas
2916
Unidad
Minas 0.7 mm HB tubo 12 unidades.
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.728
$ 460.728
44121708
Marcadores
1458
Unidad
BL Marcador permanente punta fina 0.8 mm, 4 unidades.
$ 987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.439.046
$ 1.439.046
43202101
Cajas de CD
1458
Unidad
Estuche double pocket dos colores Promobel o similar, doble cierre color negro y azul, forma cilíndrica,
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.330.260
$ 4.330.260
14111531
Libros o cuadernos de registro
33
Unidad
Cuaderno música 1 pauta 10 hojas 26x17.7 cms.
$ 678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.374
$ 22.374
Total Neto
$ 14.434.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.742.585
TOTAL OC
$ 17.177.244
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.