|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3436-431-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Container Oficina Guardia Item 1100065009 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3436-54-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
|
Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
520600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-04-2009 |
|
|
|
Proveedor |
MunMetal |
|
Razón Social |
HERMANOS MUNIZAGA S A
|
|
R.U.T. |
99.531.460-6 |
|
Sucursal |
MunMetal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | -Contenedor de 12mts.x2.44mts.x2.66mts.
-Contenedor con 02 oficinas y 01 baño.
-01 ventana en cada oficina de marco de aluminio de 1.0mx1.0m.Con vidrio y sin protección.
-Pintura exterior e interior de color blanco
-01 división interior sin puerta
-P | |
$ 2.740.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.740.000
|
$ 2.740.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.740.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 520.600
|
|
$ 3.260.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.