Orden de Compra. Nº3436-437-SE22 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-437-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
Comuna Maipú
Impuesto 292197,01
Dirección de Envío de la Factura Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE SINTETICO PAJARITO COLOR NEGRO  $ 23.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.161 $ 70.161
31211506
Pinturas de látex1GalónOLEO SINTETICO CONSTRUCOTR COLOR CAFE MORO  $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CONDOR CORTAGOTA 18 CMS.  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380
26112002
Placa impulsada15UnidadPLACA CIEGA PLASTICA BLANCA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31211708
Recubrimiento de polvo1UnidadMARMOLINA EF-30 TINETA BALNCA TAJAMAR  $ 26.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.849 $ 26.849
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA KRAF PARA MADERA 120  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14121809
Papel de enmascaramiento10UnidadMASKING 50MM X 2"  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
40142121
Carretes de manguera50UnidadMANGUERA EXTRA VERDE 3/4" XMT  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.650 $ 67.650
30171706
Vidrio templado1UnidadVUDRUI 4MM 100X 0.60  $ 20.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.570 $ 20.570
40141702
Grifos2UnidadLLAVE URINARIO TEMPOR C/REGULADOR TIEMPO  $ 42.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
39111521
Plafones25UnidadPLAFON 1 LUZ OSLO E-27  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.900 $ 272.900
31211904
Brochas10UnidadBROCHA CONDOR 1/2" X 3" PROFESIONAL  $ 4.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.820 $ 42.820
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO 23 CMS.  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON URINARIO C/GOMA ADPT. 40/50 SALIDA  $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA LED 11 W E-27 AVC FRIA 6000K  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPASTA MURO TAJAMAR-  $ 12.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.731 $ 12.731
31211501
Pinturas al esmalte7TinetaESMALTE AL AGUA BASE BLANCA  $ 112.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.413 $ 784.413
Total Neto $ 1.537.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.197
TOTAL OC $ 1.830.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.