Orden de Compra. Nº
3436-437-SE22
"
Elementos de ferretería Item 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-437-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
Comuna
Maipú
Impuesto
292197,01
Dirección de Envío de la Factura
Camino rinconada s/n Escuela de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
ESMALTE SINTETICO PAJARITO COLOR NEGRO
$ 23.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.161
$ 70.161
31211506
Pinturas de látex
1
Galón
OLEO SINTETICO CONSTRUCOTR COLOR CAFE MORO
$ 20.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CONDOR CORTAGOTA 18 CMS.
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.380
$ 45.380
26112002
Placa impulsada
15
Unidad
PLACA CIEGA PLASTICA BLANCA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
31211708
Recubrimiento de polvo
1
Unidad
MARMOLINA EF-30 TINETA BALNCA TAJAMAR
$ 26.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.849
$ 26.849
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA KRAF PARA MADERA 120
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
14121809
Papel de enmascaramiento
10
Unidad
MASKING 50MM X 2"
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
40142121
Carretes de manguera
50
Unidad
MANGUERA EXTRA VERDE 3/4" XMT
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.650
$ 67.650
30171706
Vidrio templado
1
Unidad
VUDRUI 4MM 100X 0.60
$ 20.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.570
$ 20.570
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE URINARIO TEMPOR C/REGULADOR TIEMPO
$ 42.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.800
$ 85.800
39111521
Plafones
25
Unidad
PLAFON 1 LUZ OSLO E-27
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.900
$ 272.900
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA CONDOR 1/2" X 3" PROFESIONAL
$ 4.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.820
$ 42.820
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO 23 CMS.
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.655
$ 13.655
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON URINARIO C/GOMA ADPT. 40/50 SALIDA
$ 9.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.780
$ 18.780
39101601
ampolletas halógenas
20
Unidad
AMPOLLETA LED 11 W E-27 AVC FRIA 6000K
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.780
$ 32.780
31211504
Pinturas de cobertura
1
Tineta
PASTA MURO TAJAMAR-
$ 12.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.731
$ 12.731
31211501
Pinturas al esmalte
7
Tineta
ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA
$ 112.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 784.413
$ 784.413
Total Neto
$ 1.537.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 292.197
TOTAL OC
$ 1.830.076
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.