|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3436-548-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento áreas verdes Item 22.08.003 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3436-117-R118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
583505,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Andrea Constanza |
|
Razón Social |
Andrea Constanza Riveros Llorente
|
|
R.U.T. |
8.919.242-0 |
|
Sucursal |
Andrea Constanza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad | Mantenimiento de jardines y áreas verdes mes de julio | |
$ 3.071.079,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.071.079
|
$ 3.071.079
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.071.079
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 583.505
|
|
$ 3.654.584
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.