Orden de Compra. Nº3436-557-SE16 "Ajuar ingreso STP Item 1100065001"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-557-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Ajuar ingreso STP Item 1100065001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-141-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 22572
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Patricio
Razón Social Pablo Patricio Ibáñez marilaf
R.U.T. 15.617.787-3
Sucursal Pablo Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario12UnidadPorta gorras  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
Total Neto $ 118.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.572
TOTAL OC $ 141.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.