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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-63-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos enfermeria Item 1100065029 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3436-7-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
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Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
6317,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2009 |
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Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
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R.U.T. |
59.077.290-9 |
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Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221513
| Kits de colocación de catéteres cardiovasculares | 7 | Caja | | Mariposas de 22g, caja de 50 unidades |
$ 4.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.250
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$ 33.250
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Total Neto
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$ 33.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.318
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$ 39.568
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.