Orden de Compra. Nº3436-637-SE18 "Servicio limpieza fosas Item 22.06.001"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-637-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicio limpieza fosas Item 22.06.001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-44-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001/2018 del sistema 22.06.001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 714976,27
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Incosan Limitada
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INCOSAN LIMITADA
R.U.T. 76.190.705-0
Sucursal Incosan Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad- Servicio de limpieza de fosas, extracción y retiro de lodos inactivos 240 m3 en la planta de tratamiento de aguas servidas y limpieza y extracción de sedimentos de 160 M3 en dos reactores y/o cámaras de sedimentación.El monto ofertado corresponde al valor NETO del servicio $ 3.763.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.763.033 $ 3.763.033
Total Neto $ 3.763.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 714.976
TOTAL OC $ 4.478.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.