Orden de Compra. Nº
3436-717-SE22
"
Elementos de ferretería Item 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-717-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna
Maipú
Impuesto
73068,49
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
4
Galón
ESMALTE ALA GUA COLOR BLANCO INVIERNO PAJARITO
$ 22.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.916
$ 89.916
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO TAJAMAR
$ 22.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.958
$ 44.958
30102015
Lámina de plástico
3
Unidad
MANGA TRANSPARENTE 0,10 X 2,0 MTS. PARA 4 MTS
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.772
$ 5.772
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
TEE PVC PRESION 63MM CEMENTAR
$ 4.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.689
$ 4.689
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
UNION AMERICANA PVC CEM 50MM
$ 7.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.747
$ 7.747
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
TERMINAL HE PRESIÓN 63MM X 2"
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.580
$ 10.580
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
TEFLÓN 0,3/4" X AMARILLO
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
40142314
Buje de tubería
1
Unidad
BUJE RED. CORTO PVC 63MM X 52MM
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA EXCELSIOR M/AZUL 2" CONDOR
$ 1.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.915
$ 9.915
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA DE FIERRO ESMERIL 150-2/0
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad
BISAGRA RETEN RECTA 35MM PAR
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO, PAJARITO
$ 100.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.874
$ 200.874
Total Neto
$ 384.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.068
TOTAL OC
$ 457.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.