Orden de Compra. Nº3436-717-SE22 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-717-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 73068,49
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE ALA GUA COLOR BLANCO INVIERNO PAJARITO  $ 22.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.916 $ 89.916
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO TAJAMAR  $ 22.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.958 $ 44.958
30102015
Lámina de plástico3UnidadMANGA TRANSPARENTE 0,10 X 2,0 MTS. PARA 4 MTS  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.772
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE PVC PRESION 63MM CEMENTAR  $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689 $ 4.689
40142604
Codos de tubo1UnidadUNION AMERICANA PVC CEM 50MM  $ 7.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.747 $ 7.747
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTERMINAL HE PRESIÓN 63MM X 2"  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLÓN 0,3/4" X AMARILLO  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
40142314
Buje de tubería1UnidadBUJE RED. CORTO PVC 63MM X 52MM  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
31211904
Brochas5UnidadBROCHA EXCELSIOR M/AZUL 2" CONDOR  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.915 $ 9.915
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE FIERRO ESMERIL 150-2/0  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRA RETEN RECTA 35MM PAR  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO, PAJARITO  $ 100.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.874 $ 200.874
Total Neto $ 384.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.068
TOTAL OC $ 457.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.