Orden de Compra. Nº
3436-724-AG25
"
Elementos de aseo elecciones Item 22.04.007
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-724-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de aseo elecciones Item 22.04.007
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Camino Rinconada s/n Escuela de Suboficiales del Ejército
Comuna
Maipú
Impuesto
122337,58
Dirección de Envío de la Factura
Camino Rinconada s/n Escuela de Suboficiales del Ejército
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MMG
Razón Social
COMERCIALIZADORA MAURICIO MORA GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T.
78.018.016-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MMG
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes
58
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO DE 900 CC
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.820
$ 45.820
47131603
Esponjas
60
Unidad
ESPONJA CON ABRASIVO PARA LAVADO DE LOZA
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
53131606
Desodorantes
58
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML, PREFERENTEMENTE GLADE
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.060
$ 62.060
47131803
Desinfectantes domésticos
58
Unidad
CLORO GEL, 900 CC, PREFERENTEMENTE IGENIX
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.620
$ 51.620
47131803
Desinfectantes domésticos
58
Unidad
LIMPIADOR DE PISO 900 CC POETT, LAVANDA
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.420
$ 28.420
47131803
Desinfectantes domésticos
58
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRAY LYSOFORT 360 ML
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.420
$ 115.420
47131615
Escobillones
58
Unidad
ESCOBILLN USO DOMESTICO DE 31 CMS. PREFERENTEMENTE VIRUTEX
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.420
$ 57.420
48101617
Palas de plástico para uso comercial
58
Unidad
PALA PLASTICA CON MANGO, ALTO 83 CMS.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
14111703
Toallas de papel
58
Unidad
TOALLA DE PAPEL DE 200 METROS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.100
$ 113.100
14111704
Papel higiénico
58
Paquete
PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS., PAQUETE DE 4 UNIDADES, PREFERENTEMENTE CONFORT
$ 1.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.968
$ 80.968
47121701
Bolsas de basura
58
Paquete
BOLSA DE BASURA 80 X 110, PAQUETE 10 UNIDADES
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.314
$ 48.314
Total Neto
$ 643.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.338
TOTAL OC
$ 766.220
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.