Orden de Compra. Nº3436-724-AG25 "Elementos de aseo elecciones Item 22.04.007"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-724-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo elecciones Item 22.04.007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Camino Rinconada s/n Escuela de Suboficiales del Ejército
Comuna Maipú
Impuesto 122337,58
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada s/n Escuela de Suboficiales del Ejército
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MMG
Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO MORA GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.018.016-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MMG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes58UnidadLAVALOZA CONCENTRADO DE 900 CC  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.820 $ 45.820
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA CON ABRASIVO PARA LAVADO DE LOZA  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
53131606
Desodorantes58UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML, PREFERENTEMENTE GLADE  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.060 $ 62.060
47131803
Desinfectantes domésticos58UnidadCLORO GEL, 900 CC, PREFERENTEMENTE IGENIX  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.620 $ 51.620
47131803
Desinfectantes domésticos58UnidadLIMPIADOR DE PISO 900 CC POETT, LAVANDA  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.420 $ 28.420
47131803
Desinfectantes domésticos58UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL SPRAY LYSOFORT 360 ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.420 $ 115.420
47131615
Escobillones58UnidadESCOBILLN USO DOMESTICO DE 31 CMS. PREFERENTEMENTE VIRUTEX  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.420 $ 57.420
48101617
Palas de plástico para uso comercial58UnidadPALA PLASTICA CON MANGO, ALTO 83 CMS.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
14111703
Toallas de papel58UnidadTOALLA DE PAPEL DE 200 METROS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.100 $ 113.100
14111704
Papel higiénico58PaquetePAPEL HIGIENICO DE 30 MTS., PAQUETE DE 4 UNIDADES, PREFERENTEMENTE CONFORT  $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.968 $ 80.968
47121701
Bolsas de basura58PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110, PAQUETE 10 UNIDADES  $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.314 $ 48.314
Total Neto $ 643.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.338
TOTAL OC $ 766.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.