|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3436-768-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3436-232-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Reparación y Adquisición de colchonetas de Tatami
Item 1100065029 |
|
Proveniente de Licitación
|
3436-232-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
|
Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
77520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
KAJIKO GLORIA DEL CARMEN JO MONTERO
|
|
R.U.T. |
5.166.622-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49221506
| Colchonetas | 10 | Unidad | Colchonetas | Reparación y forrado de colchoneta para Tatami, de aglomerado 100 de densidad, dimensiones 1x 2 x 0,04 mtrs, material a emplear tevinil color amarillo. |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
49221506
| Colchonetas | 4 | Unidad | Colchonetas | Adquisicion de colchoneta para Tatami, de aglomerado 100 de densidad, dimensiones 1x 2 x 0,04 mtrs, material a emplear tevinil color amarillo. |
$ 57.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.000
|
$ 228.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 408.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.520
|
|
$ 485.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.