Orden de Compra. Nº3436-808-SE22 "Adquisición elementos ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-808-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 64683,79
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3UnidadÓleo Sintético Const. Galón Ladrillo  $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
23171509
Soldadura1UnidadSoldadura carrete 1/2KG 50% 3MM  $ 20.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.076 $ 20.076
86131502
Pintura1UnidadEsmalte al agua Tineta Blanco  $ 100.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.437 $ 100.437
31211904
Brochas5UnidadRodillo Chiporro 18 cms. Termof.  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31211904
Brochas10UnidadBrocha 2"  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
31211507
Pinturas en aerosol10Unidad no definidaSpray acrílico dorado  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.510 $ 31.510
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadSpray acrílico rojo vivo.  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDiluyente Sintético Litro Dideval  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.051 $ 9.051
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadBarniz Spray Acrílico VAL 190  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
30161903
Material de revestimiento2UnidadMasilla Mágica Liviana 1/8 GL. C/Endesur   $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.732
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAmpolleta LED GU-10.6 W Fría  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
14121809
Papel de enmascaramiento10UnidadMasking 25mm x 1"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31191501
Papeles de lija10UnidadLija Frat Madera Gánate 220  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31101516
Piezas de bronce fundidas a presión10UnidadCodo Bronce 1/2"SOX1/2"SO  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
31211507
Pinturas en aerosol5UnidadSpray acrílico azul pacifico  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.725
Total Neto $ 340.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.684
TOTAL OC $ 405.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.