Orden de Compra. Nº
3436-808-SE22
"
Adquisición elementos ferretería Item 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-808-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición elementos ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N
Comuna
Maipú
Impuesto
64683,79
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
3
Unidad
Óleo Sintético Const. Galón Ladrillo
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.520
23171509
Soldadura
1
Unidad
Soldadura carrete 1/2KG 50% 3MM
$ 20.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.076
$ 20.076
86131502
Pintura
1
Unidad
Esmalte al agua Tineta Blanco
$ 100.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.437
$ 100.437
31211904
Brochas
5
Unidad
Rodillo Chiporro 18 cms. Termof.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
31211904
Brochas
10
Unidad
Brocha 2"
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
31211507
Pinturas en aerosol
10
Unidad no definida
Spray acrílico dorado
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.510
$ 31.510
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad
Spray acrílico rojo vivo.
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
Diluyente Sintético Litro Dideval
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.051
$ 9.051
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad
Barniz Spray Acrílico VAL 190
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
30161903
Material de revestimiento
2
Unidad
Masilla Mágica Liviana 1/8 GL. C/Endesur
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.732
$ 11.732
39101601
ampolletas halógenas
20
Unidad
Ampolleta LED GU-10.6 W Fría
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
14121809
Papel de enmascaramiento
10
Unidad
Masking 25mm x 1"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
Lija Frat Madera Gánate 220
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31101516
Piezas de bronce fundidas a presión
10
Unidad
Codo Bronce 1/2"SOX1/2"SO
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
31211507
Pinturas en aerosol
5
Unidad
Spray acrílico azul pacifico
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.725
$ 11.725
Total Neto
$ 340.441
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.684
TOTAL OC
$ 405.125
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.