Orden de Compra. Nº3436-819-SE10 "Abastecimiento cantina SOF. Item 1100010002"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Suboficiales Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-819-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento cantina SOF. Item 1100010002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N
Comuna Maipú
Impuesto 395238
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ESTRELLA
Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.863.700-2
Sucursal LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202302
Hielo12Bolsabolsas de hielo de 2 kilos  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202201
Cerveza240UnidadCerveza en lata preferentemente cristal desechable. Envase de aluminio 330cc  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
50202311
Bebidas420UnidadBebidas de 1500cc.Distintos sabores, preferentemente, coca-cola, fanta, sprite, desechables.Envase botella plástica   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.500
50202311
Bebidas102UnidadBebidas preferentemente, coca-cola, de 3000cc, desechable. Envase botella plástica   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.320 $ 118.320
24121803
Latas de bebida408UnidadBebidas en lata, envase de aluminio 350cc. Distintos sabores, variedad Normal y Light.   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.320 $ 118.320
50202304
Jugos y néctar envasados60UnidadJugo Watts 1500cc.(piña,naranja,damasco,manzana)  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
50202206
Alcohol o licores36UnidadPisco preferentemente Mistral 35º.Envase de vidrio de 750cc  $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
50202206
Alcohol o licores168UnidadRon preferentemente, Barcelo añejo  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.400 $ 764.400
50202206
Alcohol o licores72UnidadMango sour, preferentemente Campanario. Envase de vidrio de 750cc  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.480 $ 132.480
50202206
Alcohol o licores72UnidadPisco Sour, preferentemente Campanario, envase de vidrio de 750cc  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.680 $ 121.680
50202203
Vino144UnidadVino de mesa preferentemente Cousiño Macul.Envase de vidrio de 750cc  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400
Total Neto $ 2.080.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.238
TOTAL OC $ 2.475.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.