Orden de Compra. Nº
3436-844-SE23
"
Elementos de ferretería 22.04.010
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-844-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna
Maipú
Impuesto
289694,33
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
9
Unidad
Brocha Don Teo linea hogar Condor 3"
$ 2.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.292
$ 23.292
60123601
Pegamento de purpurina
1
Galón
Tapagoteras 1 galón acrílica color gris
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
Lija kraft madera #120
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.056
$ 1.056
31211501
Pinturas al esmalte
8
Galón
Esmalte sintético Pajarito color gris máquina
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.616
$ 201.616
31211501
Pinturas al esmalte
16
Galón
Esmalte sintético Pajarito color blanco
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.232
$ 403.232
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
25
Unidad
Diluyente duco PXL-400 de litro
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.625
$ 75.625
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
16
Unidad
Diluyente sintético Dideval de litro
$ 2.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.408
$ 41.408
31211906
Rodillos de pintar
16
Unidad
Rodillo Condor cortagota de 18 cms.
$ 4.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.872
$ 79.872
39121402
Enchufes eléctricos
29
Unidad
Modulo enchufe 10/16A Magic Ticino 5180
$ 9.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.360
$ 285.360
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
Modulo interruptor 9/12 Magic Ricino 5001
$ 4.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.920
39121402
Enchufes eléctricos
9
Unidad
Placa 2 puestos aluminio Biticino 503/2
$ 5.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.196
$ 47.196
39121402
Enchufes eléctricos
25
Unidad no definida
Placa 3 puestos aluminio Biticino 503/3
$ 5.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.100
$ 131.100
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
Placa ciega aluminio Biticino
$ 5.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.440
$ 52.440
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
Placa 1 puesto aluminio Biticino 503/1
$ 5.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.440
$ 52.440
39101701
Tubos fluorescentes
30
Unidad
Tuvo fluorescente Led 18 watt 1.20 mts 6000k
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.160
$ 50.160
Total Neto
$ 1.524.707
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 289.694
TOTAL OC
$ 1.814.401
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.