Orden de Compra. Nº3436-844-SE23 "Elementos de ferretería 22.04.010 "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-844-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 289694,33
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas9UnidadBrocha Don Teo linea hogar Condor 3"  $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.292 $ 23.292
60123601
Pegamento de purpurina1GalónTapagoteras 1 galón acrílica color gris  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
31191501
Papeles de lija6UnidadLija kraft madera #120  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
31211501
Pinturas al esmalte8GalónEsmalte sintético Pajarito color gris máquina  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.616 $ 201.616
31211501
Pinturas al esmalte16GalónEsmalte sintético Pajarito color blanco  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.232 $ 403.232
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices25UnidadDiluyente duco PXL-400 de litro  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.625 $ 75.625
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices16UnidadDiluyente sintético Dideval de litro  $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.408 $ 41.408
31211906
Rodillos de pintar16UnidadRodillo Condor cortagota de 18 cms.  $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.872 $ 79.872
39121402
Enchufes eléctricos29UnidadModulo enchufe 10/16A Magic Ticino 5180  $ 9.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.360 $ 285.360
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadModulo interruptor 9/12 Magic Ricino 5001  $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
39121402
Enchufes eléctricos9UnidadPlaca 2 puestos aluminio Biticino 503/2  $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.196 $ 47.196
39121402
Enchufes eléctricos25Unidad no definidaPlaca 3 puestos aluminio Biticino 503/3  $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.100
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadPlaca ciega aluminio Biticino  $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.440
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadPlaca 1 puesto aluminio Biticino 503/1  $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.440
39101701
Tubos fluorescentes30UnidadTuvo fluorescente Led 18 watt 1.20 mts 6000k  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160
Total Neto $ 1.524.707
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.694
TOTAL OC $ 1.814.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.