Orden de Compra. Nº3436-862-SE22 "Elementos de ferretería Item 22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-862-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 350134,28
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas50UnidadBROCHA DON TEO LIEA HOGAR CONDOR 21/2"  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.950 $ 102.950
31191501
Papeles de lija50UnidadLIJA KRAFT MADERA GRANATE 120  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14121809
Papel de enmascaramiento50UnidadMASKING 19MM X 0,3/4"  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
30111701
Enlucido de yeso2UnidadYESO SACO 25 KILOS ROMERAL  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
31211906
Rodillos de pintar40UnidadRODILLO CHIPORRO SINTÉTICO 18 CMS.   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
15121511
Pasta para montaje4TinetaPASTA MURO TAJAMAR F-15  $ 15.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.496 $ 61.496
31211501
Pinturas al esmalte10TinetaESMALTE ALAGUA PAJARITO BASE BLANCA  $ 107.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.073.600 $ 1.073.600
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaESMALTE AL AGUA PAJARITO BLANCO  $ 115.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.056 $ 461.056
Total Neto $ 1.842.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.134
TOTAL OC $ 2.192.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.