Orden de Compra. Nº
3436-862-SE22
"
Elementos de ferretería Item 22.04.010
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3436-862-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferretería Item 22.04.010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3436-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSOF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.027-3
Dirección de Facturación
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna
Maipú
Impuesto
350134,28
Dirección de Envío de la Factura
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA DON TEO LIEA HOGAR CONDOR 21/2"
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.950
$ 102.950
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
LIJA KRAFT MADERA GRANATE 120
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
14121809
Papel de enmascaramiento
50
Unidad
MASKING 19MM X 0,3/4"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
30111701
Enlucido de yeso
2
Unidad
YESO SACO 25 KILOS ROMERAL
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
31211906
Rodillos de pintar
40
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTÉTICO 18 CMS.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.600
$ 73.600
15121511
Pasta para montaje
4
Tineta
PASTA MURO TAJAMAR F-15
$ 15.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.496
$ 61.496
31211501
Pinturas al esmalte
10
Tineta
ESMALTE ALAGUA PAJARITO BASE BLANCA
$ 107.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.073.600
$ 1.073.600
31211501
Pinturas al esmalte
4
Tineta
ESMALTE AL AGUA PAJARITO BLANCO
$ 115.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 461.056
$ 461.056
Total Neto
$ 1.842.812
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 350.134
TOTAL OC
$ 2.192.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.