|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3436-922-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tenida rama orientación terrestre alumnos C.C 1100065031 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se Cancela la orden de compra ya que el proveedor no despacho los productos solicitados. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3436-68-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
69110,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UNITEX SPA |
|
Razón Social |
UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX SPA
|
|
R.U.T. |
76.756.879-7 |
|
Sucursal |
UNITEX SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 13 | Unidad | Polera deportiva orientación terrestre ( 8 poleras varones - 5 poleras dama) | |
$ 12.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.870
|
$ 168.870
|
53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 13 | Unidad | Pantalones deportivos orientación terrestre (8 pantalones varones - 5 pantalones damas) | |
$ 14.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.870
|
$ 194.870
|
|
|
Total Neto
|
$ 363.740
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.111
|
|
$ 432.851
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.