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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-926-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tortas alumnos Item 1100030004 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
97851,7518 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Panificadora Santa Gema. |
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Razón Social |
SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA
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R.U.T. |
78.961.140-8 |
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Sucursal |
Sociedad Panificadora Santa Gema. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50182001 2239-23-LP13
| Tartas o empanadas o pastas frescos | 17 | | (965489) TORTA - PANQUEQUE DE NARANJA UNIDAD 982489 | (965489) TORTA - PANQUEQUE DE NARANJA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 30.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 522.852
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$ 522.852
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Total Neto
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$ 522.852
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Descuento
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$ 7.843
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.852
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 612.861
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.