|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3436-953-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones comisión alimentación Item 1100030003 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3436-338-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES |
|
Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Suboficiales Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.027-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
118924,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LA ESTRELLA |
|
Razón Social |
ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.863.700-2 |
|
Sucursal |
LA ESTRELLA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 720 | Unidad | Brauni | |
$ 98,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.560
|
$ 70.560
|
50202311
| Bebidas | 2400 | Unidad | Bebidas mini | |
$ 202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 484.800
|
$ 484.800
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 720 | Unidad | Alfajor | |
$ 98,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.560
|
$ 70.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.920
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.925
|
|
$ 744.845
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.