Orden de Compra. Nº3438-102-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL FRONTIS Y ALMACENES DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-102-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL FRONTIS Y ALMACENES DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 338458,4
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2026
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETERTEK LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
R.U.T. 77.337.596-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETERTEK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas8UnidadESPATULA FLEXIBLE 4PG  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO CHIPORRO NAT 50 MM 18CM  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
11101506
Yeso6UnidadYESO SUPER EQUIVALENTE VOLCAN SACO 25KG  $ 5.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960
30111601
Cemento4UnidadCEMENTO EQUIVALENTE POLPAICO 25KG  $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
27112202
Llanas de madera4UnidadLLANA 280/130MM L280  $ 5.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.720 $ 23.720
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO POLIESTER 11CM EQUIVALENTE LIZCAL  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
31211701
Esmaltes6UnidadESMALTE SINTETICO AZUL ELECTRICO GL  $ 39.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.080 $ 235.080
31191506
Discos abrasivos30UnidadDISCO LIJA ZIRCON 4.5"  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA DE ENMASCARAR 50X50  $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadAGUARRAS MINERAL 1LT  $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
31201602
Pastas8UnidadPASTA MURO INTERIOR 24KG  $ 14.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.200 $ 113.200
31211701
Esmaltes16UnidadESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO 4GL  $ 51.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.480 $ 820.480
24121802
Latas de pintura o barniz8UnidadBARNIZ MARINO ROBLE 1GL  $ 18.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.320 $ 148.320
31211504
Pinturas de cobertura4UnidadIMPERMIABILIZANTE GALON EQUIVALENTE CHILCOSTOP 1GL  $ 22.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.560 $ 90.560
31211904
Brochas10UnidadBROCHA EQUIVANTE A CONDOR BLACK 2"  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31191501
Papeles de lija100UnidadLIJA A257 MADERA GRANO 100  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
27112202
Llanas de madera4UnidadLLANA ISA 11X4 0,5 PG M/PLAST  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadPINTURA EQUIVALENTE FASTTRACK ACRILICA AMARILLO 4GL  $ 87.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.300 $ 87.300
31211904
Brochas3UnidadSET TRI PACK BROCHAS  $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
Total Neto $ 1.781.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.458
TOTAL OC $ 2.119.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.