Orden de Compra. Nº3438-120-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER EMPLEADOS EN EL USO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-120-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER EMPLEADOS EN EL USO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 713500/285781/2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 41049,5
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2023
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mundo Imaez
Razón Social DISTRIBUIDORA IMAEZ SPA
R.U.T. 76.892.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mundo Imaez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel20CajaCALA DE ACOCLIPS DORADOS X 50 UND  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111525
Papel multiuso20UnidadRESMA DE PAPEL PARA FOTOCOPIA CARTA DE 75GRS.  $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
14111525
Papel multiuso20UnidadRESMA DE PAPEL PARA FOTOCOPIA OFICIO DE 75GRS.  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
44121707
Lápices de colores3UnidadSET TOUCH TWIN BRUSH DE 6 COLORES  $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
Total Neto $ 216.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.050
TOTAL OC $ 257.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.844.433-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.861.288-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.892.999-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.929.426-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.264.788-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.529.681-K Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.529.681-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.601.843-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.601.843-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.609.853-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.667.331-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.717.748-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 9.707.149-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.