Orden de Compra. Nº3438-122-SE18 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL FRONTIS DEL PABELLÓN SUR DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA (2206001)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-122-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL FRONTIS DEL PABELLÓN SUR DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA (2206001)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-7-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 571520
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2018
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA   

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andrea Mabel
Razón Social Construcciones V y A
R.U.T. 14.135.631-3
Sucursal Andrea Mabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadPUBLICACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL FRONTIS DEL PABELLÓN SUR DE LA ESCUELA DE INFANTERÍAservicio de pintura Escuela de Infantería. $ 3.008.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008.000 $ 3.008.000
Total Neto $ 3.008.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 571.520
TOTAL OC $ 3.579.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.