Orden de Compra. Nº3438-135-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VESTUARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE LA SECRETARÍA DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-135-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VESTUARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE LA SECRETARÍA DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación balmaceda #500, Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 54896,7
Dirección de Envío de la Factura balmaceda #500, Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2025
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

FACTURA Y ENTREGA

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA N.º 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIGRUP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T. 77.540.825-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161816
Espaciadores y separadores1UnidadESPACIADORES 4MM 200U F3C  $ 2.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
31161506
Tornillos roscalata3UnidadTORNILLOS PUNTA VULCANITA ZC 6X2 B10  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.270 $ 9.270
31162312
Pasadores de montaje1UnidadTARUGO NYLON M-6 B50  $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910 $ 1.910
27111803
Escuadras1UnidadESCUADRA THRIFTY 8" TIPO STANLEY  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTE AL AGUA TIPO CONSTRUCTOR B MEDIA 4GL  $ 61.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.770 $ 61.770
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO TIPO HELA CORTAGOTA 23CM PELO 15MM  $ 7.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
31201528
Cinta de montaje1UnidadCINTA DE MONTAJE METRICA ACERO 5MX 19MM KWB  $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930
53102102
Overol y sobretodo para hombre2UnidadBUZO TIPO GOLD GUARD MICROPORO BLANCO  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
31211704
Selladores10UnidadADHESIVO CERAMICO POLVO TIPO BEKRON STANDAR 25KG  $ 5.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
31211704
Selladores2UnidadSELLADOR DE SILICONA TIPO ACETOXI 280ML TRANSP  $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE BOLA C/UNIÓN MANGUERA 1/2" X 3/4"  $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
31191501
Papeles de lija15UnidadLIJA DE AGUA GRANO 100 M-611309  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO DE GOMA M/MADERA 80MM CLARO KWB  $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810 $ 3.810
40142315
Acoplamientos de tubería1UnidadCOPLA 110MM SANITARIO GRIS VNT  $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930
31231313
Tubería de plástico1UnidadTUBO PVC SAN REFORZADO 110X10000 GR  $ 14.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA POMO CILIN BAÑO B-500 TIPO DAUMER BLIS  $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
46181504
Guantes protectores4UnidadGUANTES MULTIUSO POLIESTER POLIURETANO  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica6UnidadCERAMICA MURO 20X30 BLANCO INVIERNO 1.5 M2  $ 13.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.320 $ 79.320
Total Neto $ 288.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.897
TOTAL OC $ 343.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.