Orden de Compra. Nº3438-144-SE24 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TECHO PARA DEPENDENCIAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-144-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TECHO PARA DEPENDENCIAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 3767897,6
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2024
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA JF
Razón Social COMERCIALIZADORA JF SPA
R.U.T. 77.890.861-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA JF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1UnidadMANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TECHO PARA DEPENDENCIAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍAIngeniería y desarrollo de proyectos garantías pos venta. $ 19.831.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.831.040 $ 19.831.040
Total Neto $ 19.831.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.767.898
TOTAL OC $ 23.598.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.