Orden de Compra. Nº3438-181-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-11-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-181-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-11-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación balmaceda #500, Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 1879801,1
Dirección de Envío de la Factura balmaceda #500, Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2020
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

Entrega, pago, factura y datos de facturación

Escuela de Infantería

Dirección: Balmaceda 500 san Bernardo

Giro: Defensa

Rut: 61.101.022-2

La entrega del servicio deberá ser previa coordinación con el responsable de la licitación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA PPG SPA
Razón Social INGENIERIA PPG SPA
R.U.T. 77.026.126-0
Sucursal INGENIERÍA PPG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL RANCHO DE TROPA, COMEDORES DE CBDs, SLCs Y COCINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA.SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL RANCHO DE TROPA, COMEDORES DE CBDs, SLCs Y COCINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA. $ 9.893.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.893.690 $ 9.893.690
Total Neto $ 9.893.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.879.801
TOTAL OC $ 11.773.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.