Orden de Compra. Nº3438-190-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-190-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 89157,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones90UnidadESCOBILLÓN FIBRA MEDIANA MANGO METÁLICO 31CM   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
24111503
Bolsas de plástico90UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE 80X110CM 120L ROLLO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47131502
Paños de limpieza97UnidadTRAPERO DESINFECTANTE C/OJAL 40X60 CM PAQUETE 10 UNIDADES  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.800 $ 135.800
47131611
Palas para basura90UnidadPALA DE ASEO MANGO LARGO 90 CM   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes90UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO 750ML   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
47131603
Esponjas99UnidadESPONJA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
Total Neto $ 469.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.158
TOTAL OC $ 558.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.