Orden de Compra. Nº3438-20-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE OFICIALES "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda, 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 191229,11
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda, 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2025
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121602
Aspiradoras1UnidadCARRO ASPIRADORA PERTIGA PISCINA DE 16 RUEDAS.  $ 248.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.281 $ 248.281
30222607
Piscina de natación4UnidadRED LIMPIA PISCINA PROFUNDO SACA HOJAS.  $ 7.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.556 $ 30.556
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadCEPILLO DE ACERO LIMPIA PISCINA.  $ 12.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.828 $ 24.828
40151510
Bombas de agua1UnidadBOMBA DE AGUA 3HP MONOFÁSICA  $ 448.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.815 $ 448.815
39121523
Temporizadores1UnidadTEMPORIZADOR ALUMBRADO ANALOGO PROGRAMABLE 220V RIEL DIN  $ 19.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.098 $ 19.098
49161705
Pértigas3UnidadPERTIGA EXTENDIBLE DE 2,40 A 4,80 METROS.  $ 26.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.211 $ 80.211
40142008
Mangueras para agua60Metro LinealMANGUERA VULCANO PISCINA 1 1/2".  $ 2.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.680 $ 154.680
Total Neto $ 1.006.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.229
TOTAL OC $ 1.197.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.