Orden de Compra. Nº3438-200-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-37-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-200-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-37-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-37-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 172741,92
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D' Blaschke Ltda. Casa Matriz
Razón Social BLASCHKE & GRACIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.749.510-0
Sucursal D' Blaschke Ltda. Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31131703
Piezas forjadas en estampa de impresión de acero1UnidadSERVICIOS DE IMPRESIÓN  $ 909.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.168 $ 909.168
Total Neto $ 909.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.742
TOTAL OC $ 1.081.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.