Orden de Compra. Nº3438-213-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA REGADIO DE AREAS VERDES DEL CASINO MILITAR DE OFICIALES DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-213-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA REGADIO DE AREAS VERDES DEL CASINO MILITAR DE OFICIALES DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 63498
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2025
TítuloDescripción
ENTREGA FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor surK
Razón Social SURK SPA
R.U.T. 78.176.725-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal surK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101801
Aspersores20UnidadASPERSOR PLÁSTICO 1/2" CON ESTACA METÁLICA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo20UnidadREPARADOR DE MANGUERA 1/2" PLÁSTICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.760 $ 13.760
40142008
Mangueras para agua4UnidadMANGUERA 1/2" 100MTS POR UNIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 46.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
40142612
Adaptadores de tubo5UnidadADAPTADOR DE MANGUERA PLÁSTICO 3/4" Y 1"HI, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940
40142613
Conectores de tubo40UnidadCONECTOR RAPIDO 1/2 AUTO STOP PLÁSTICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
40142612
Adaptadores de tubo20UnidadADAPTADOR DE MANGUERA 1/2" Y 3/4"HI, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 334.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.498
TOTAL OC $ 397.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.