|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3438-23-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-01-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3438-15-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
limpieza de fosa del cuartel 2 chena para instruccion cbd. |
|
Proveniente de Licitación
|
3438-15-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
|
Razón Social |
Escuela De Infanteria
|
|
R.U.T. |
61.101.022-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela De Infanteria
|
|
R.U.T. |
61.101.022-2 |
|
Dirección de Facturación |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
59850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Marco Acuña Palma
|
|
R.U.T. |
8.400.609-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Unidad no definida | Tratamiento de aguas servidas | Limpieza de fosa septica conforme a anexo adjunto |
$ 315.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.000
|
$ 315.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 315.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.850
|
|
$ 374.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.