Orden de Compra. Nº3438-232-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-16-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-232-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-16-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 713402,5
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2021
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

La realización del servicio o entrega de productos deberá coordinarse con el responsable del proceso, una vez aceptada la oc, conforme al plazo estipulado por el proveedor adjudicado.

 Datos de Facturación

Escuela de Infantería

Rut: 61.101.022-2

Dirección: Balmaceda 500, San Bernardo

Giro: Defensa



5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Nuestro Futuro
Razón Social ANDRES ISRAEL ARRIAGADA CANALES
R.U.T. 16.040.428-0
Sucursal Constructora Nuestro Futuro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DECUADRA Y BAÑO FEMENINO DE CABOS DRAGONEANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍAMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUADRA Y BAÑO DE CBD $ 3.754.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.754.750 $ 3.754.750
Total Neto $ 3.754.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 713.402
TOTAL OC $ 4.468.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.