Orden de Compra. Nº3438-233-AG25 "SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-233-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación balmaceda #500
Comuna San Bernardo
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura balmaceda #500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2025
TítuloDescripción
ENTREGA FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro-Sam
Razón Social FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
R.U.T. 17.339.555-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pro-Sam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles12UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A CADA OFERTENTE QUE, AL MOMENTO DE PRESENTAR SU COTIZACIÓN, REVISÉ CUIDADOSAMENTE EL ANEXO ADJUNTO, DONDE SE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE.  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.339.555-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.