Orden de Compra. Nº3438-241-SE16 "SERVICIO ARRIENDO VAJILLA Y MANTELERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-241-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO VAJILLA Y MANTELERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-47-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 315115
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2016
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

ENTREGA Y DATOS DE FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397 O AL RESPONSABLE DE LA ADQUISICIÓN QUE SE ENCUENTRA DETALLADO EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS
Razón Social JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS
R.U.T. 8.600.047-4
Sucursal JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE VAJILLA Y MANTELERIA, CONFORME A ANEXOS INGRESADOS1 arriendo de vajilla,cuchilleria ,copas, vasos,hielera ,espumadero,jarros agua,mantelerias, cooler,mantenedor electrico $ 1.658.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658.500 $ 1.658.500
Total Neto $ 1.658.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.115
TOTAL OC $ 1.973.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.