Orden de Compra. Nº3438-249-SE11 "EQUIPAMIENTO PARA CASINOS DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-249-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2011
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA CASINOS DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 18002,09777
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor condormenaje
Razón Social MONTENEGRO Y COMPANIA
R.U.T. 76.205.200-8
Sucursal condormenaje
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja2CajaCAJAS HERMÉTICAS 2 LTS.  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
48101530
Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroc1UnidadCACEROLA DE ARROZ  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
52151705
Portas cubiertos o cucharas2UnidadPORTA CUBIERTO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel2UnidadCOCTELERA ACERO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11101704
Acero2UnidadPALETA CALIDA ACERO  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
48101901
Vajillas de servicio1UnidadCUCHILLO FILARMÓNICA 24 CM  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
48101902
Platos y cubiertos de servicio1UnidadCUCHILLO SOL 20 CM  $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521 $ 7.521
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali1UnidadBOLO PLASTICO SUIZO N° 3  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
48101901
Vajillas de servicio1UnidadCUCHARON ACERO 10 CM  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
52151802
Sartenes domésticas1UnidadSARTEN CARONI BLUE 24 CM  $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
48101907
Jarras de servicio2UnidadJARRO VIDRIO PITCHER  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
11101704
Acero1UnidadOLLA ACERO INOX. 20 LTS.  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
11101704
Acero1UnidadESPUMADERA ACERO CHICA  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
Total Neto $ 94.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.002
TOTAL OC $ 112.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.