Orden de Compra. Nº
3438-249-SE11
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EQUIPAMIENTO PARA CASINOS DEL INSTITUTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3438-249-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
EQUIPAMIENTO PARA CASINOS DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Facturación
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna
San Bernardo
Impuesto
18002,09777
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
condormenaje
Razón Social
MONTENEGRO Y COMPANIA
R.U.T.
76.205.200-8
Sucursal
condormenaje
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112404
Caja
2
Caja
CAJAS HERMÉTICAS 2 LTS.
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
48101530
Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroc
1
Unidad
CACEROLA DE ARROZ
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.613
$ 4.613
52151705
Portas cubiertos o cucharas
2
Unidad
PORTA CUBIERTO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
2
Unidad
COCTELERA ACERO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
11101704
Acero
2
Unidad
PALETA CALIDA ACERO
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad
CUCHILLO FILARMÓNICA 24 CM
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
48101902
Platos y cubiertos de servicio
1
Unidad
CUCHILLO SOL 20 CM
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.521
$ 7.521
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali
1
Unidad
BOLO PLASTICO SUIZO N° 3
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad
CUCHARON ACERO 10 CM
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
52151802
Sartenes domésticas
1
Unidad
SARTEN CARONI BLUE 24 CM
$ 6.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.210
$ 6.210
48101907
Jarras de servicio
2
Unidad
JARRO VIDRIO PITCHER
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
11101704
Acero
1
Unidad
OLLA ACERO INOX. 20 LTS.
$ 32.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.689
$ 32.689
11101704
Acero
1
Unidad
ESPUMADERA ACERO CHICA
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
Total Neto
$ 94.748
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.002
TOTAL OC
$ 112.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.