Orden de Compra. Nº3438-25-CM25 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA RELEVOS (DESPLIEGUE Y REPLIEGUE) Y QUE SE ENCUENTRA CUMPLIENDO TAREAS DE SEGURIDAD EN LA MZS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-25-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA RELEVOS (DESPLIEGUE Y REPLIEGUE) Y QUE SE ENCUENTRA CUMPLIENDO TAREAS DE SEGURIDAD EN LA MZS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA
Razón Social SUPERMERCADOS LA VERBENA LIMITADA
R.U.T. 84.261.700-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
CHOCOLATE NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 30 G UNIDAD RM229 (1447812) CHOCOLATE NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 30 G UNIDAD RM(1447812) CHOCOLATE NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 30 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.042 $ 114.042
0
2239-7-LR17
SANDWICH DAILY FRESH GRAN RUTA AVE PIMENTON CAJA 125 G UNIDAD RM458 (1497972) SANDWICH DAILY FRESH GRAN RUTA AVE PIMENTON CAJA 125 G UNIDAD RM(1497972) SANDWICH DAILY FRESH GRAN RUTA AVE PIMENTON CAJA 125 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.252 $ 684.252
0
2239-7-LR17
BEBIDA NORMAL FANTA LATA 350 CC UNIDAD RM229 (1450872) BEBIDA NORMAL FANTA LATA 350 CC UNIDAD RM(1450872) BEBIDA NORMAL FANTA LATA 350 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.628 $ 167.628
0
2239-7-LR17
JUGO LIQUIDO VIVO NECTAR NARANJA CAJA 190 CC UNIDAD RM229 (1490877) JUGO LIQUIDO VIVO NECTAR NARANJA CAJA 190 CC UNIDAD RM(1490877) JUGO LIQUIDO VIVO NECTAR NARANJA CAJA 190 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.456 $ 60.456
0
2239-7-LR17
GALLETA DULCE MCKAY TRITON VAINILLA BOLSA 126 G UNIDAD RM229 (1452297) GALLETA DULCE MCKAY TRITON VAINILLA BOLSA 126 G UNIDAD RM(1452297) GALLETA DULCE MCKAY TRITON VAINILLA BOLSA 126 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.461 $ 139.461
Total Neto $ 1.165.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.165.839

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.