Orden de Compra. Nº
3438-262-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 3438-218-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3438-262-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3438-218-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación
3438-218-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Facturación
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna
-1
Impuesto
204636,65
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MANUEL IVAN FLORES PRADO
R.U.T.
7.993.716-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
Pinturas aceitosas
galones óleo blanco brillante
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.030
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
Pinturas aceitosas
galones pintura antioxido color negro
$ 6.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.620
$ 64.620
11101705
Aluminio
30
Disco
Aluminio
discos de corte de 5”
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.610
$ 14.610
11101705
Aluminio
30
Disco
Aluminio
discos de corte de 7”
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas
brochas de 4 “
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas
brochas de 2 “
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas
ltrs diluyente sintético
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
Rodillos de pintar
rodillo chiporro grande
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
11121610
Maderas duras
50
Unidad
Maderas duras
listón de madera de 2” x 2”
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
11111806
Mulita
10
kilogramo
Mulita
kg. tierra color café
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
31162001
Clavos Puntas
10
kilogramo
Clavos Puntas
kg de clavos de 4”
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
31162001
Clavos Puntas
10
kilogramo
Clavos Puntas
kg. de clavos de 3”
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
11111806
Mulita
10
kilogramo
Mulita
kg. tierra color amarilla
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
11111806
Mulita
10
kilogramo
Mulita
kg. tierra color verde
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
11111806
Mulita
10
kilogramo
Mulita
kg. tierra color negra
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.230
$ 8.230
23171509
Soldadura
15
kilogramo
Soldadura
kg. de soldadura e 6011 pto. azul 3 /16
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
30111607
Cal viva
30
Saco
Cal viva
sacos de cal
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.550
$ 65.550
11101705
Aluminio
25
Tira
Aluminio
Tiras de fierro 60 x 40 mm.
$ 27.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680.675
$ 680.675
Total Neto
$ 1.077.035
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 204.637
TOTAL OC
$ 1.281.672
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.