Orden de Compra. Nº3438-262-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3438-218-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-262-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-218-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 3438-218-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna -1
Impuesto 204636,65
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MANUEL IVAN FLORES PRADO
R.U.T. 7.993.716-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPinturas aceitosasgalones óleo blanco brillante $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPinturas aceitosasgalones pintura antioxido color negro $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.620 $ 64.620
11101705
Aluminio30DiscoAluminiodiscos de corte de 5” $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.610
11101705
Aluminio30DiscoAluminiodiscos de corte de 7” $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
31211904
Brochas10UnidadBrochasbrochas de 4 “ $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
31211904
Brochas10UnidadBrochasbrochas de 2 “ $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
31211904
Brochas10UnidadBrochasltrs diluyente sintético $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarrodillo chiporro grande $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
11121610
Maderas duras50UnidadMaderas duraslistón de madera de 2” x 2” $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
11111806
Mulita10kilogramoMulitakg. tierra color café $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
31162001
Clavos Puntas10kilogramoClavos Puntaskg de clavos de 4” $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31162001
Clavos Puntas10kilogramoClavos Puntaskg. de clavos de 3” $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
11111806
Mulita10kilogramoMulitakg. tierra color amarilla $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
11111806
Mulita10kilogramoMulitakg. tierra color verde $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
11111806
Mulita10kilogramoMulitakg. tierra color negra $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.230 $ 8.230
23171509
Soldadura15kilogramoSoldadurakg. de soldadura e 6011 pto. azul 3 /16 $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
30111607
Cal viva30SacoCal vivasacos de cal $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
11101705
Aluminio25TiraAluminioTiras de fierro 60 x 40 mm. $ 27.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.675 $ 680.675
Total Neto $ 1.077.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.637
TOTAL OC $ 1.281.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.