Orden de Compra. Nº3438-274-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-28-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-274-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-28-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-28-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 180500
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2018
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA ADQUISICIÓN.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor talleres eyzaguirre
Razón Social ALBERTO ANIBAL EYZAGUIRRE PACHECO
R.U.T. 13.244.021-2
Sucursal talleres eyzaguirre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101502
Autobuses1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE TRASMISIÓN DE BUS MB CAIO PPU NB1711, CONFORME A ANEXOS INGRESADOSSERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE TRASMISIÓN DE BUS MB CAIO $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
Total Neto $ 950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.500
TOTAL OC $ 1.130.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.