Orden de Compra. Nº3438-289-SE19 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES DEPARTAMENTOS DEL PABELLÓN DE OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-289-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES DEPARTAMENTOS DEL PABELLÓN DE OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-33-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 457434,12
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2019
TítuloDescripción
ENTREGA Y DATOS DE FACTURACIÓN

ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA          

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELISETTE
Razón Social CONSTRUCTORA RIOTT SPA.
R.U.T. 76.958.932-5
Sucursal ELISETTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 (TRES) DEPARTAMENTOS DEL PABELLÓN DE OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA.Valor Neto Ofertado $ 2.407.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.407.548 $ 2.407.548
Total Neto $ 2.407.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.434
TOTAL OC $ 2.864.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.