Orden de Compra. Nº3438-305-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3438-161-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-305-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3438-161-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 713500/ 277774/ 2022 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda, 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 90104,84
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda, 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2022
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

La realización del servicio o entrega de productos deberá coordinarse con el responsable del proceso, una vez aceptada la oc, conforme al plazo estipulado por el proveedor adjudicado y en el lugar convenido y requerido por este Instituto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso20UnidadPAÑO MULTIUSO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
47131618
Mopas húmedas4UnidadREPUESTO MOPA MICROFIBRA PLANA 45 CM  $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.396 $ 12.396
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO 2,62% 4000 ML  $ 3.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.820 $ 62.820
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 34 CM  $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 MTS PAQUETE  $ 5.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.120 $ 105.120
14111705
Servilletas de papel20UnidadTOALLA PAPEL HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS  $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520
47121802
Removedores10UnidadCERA BIDÓN 5 LITROS EMULSIÓN ACRILICA INCOLORA  $ 7.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.330 $ 73.330
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA DE BASURA SIMILAR A VIRUTEX 50 X 70 CMS  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
47131611
Palas para basura5UnidadPALA PLASTICA MANGO LARGO 96 CM  $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
Total Neto $ 474.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.105
TOTAL OC $ 564.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.