Orden de Compra. Nº3438-328-CM18 "2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-328-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 13374
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA
R.U.T. 88.400.600-7
Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
2239-22-LR15
Baterías para vehículos1 (1338565 )BATERÍA HANKOOK MF105D31R 12V 90 AH 1364763(1338565) BATERÍA HANKOOK MF105D31R 12V 90 AH; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100
Total Neto $ 71.100
Descuento $ 711
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.374
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 83.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.