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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3438-33-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN PIZARRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ESCINF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda, 500 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
18012 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda, 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2026 |
| ENTREGA Y FACTURACIÓN | Datos de Facturación
Escuela de Infantería
Rut: 61.101.022-2
Dirección: Balmaceda 500, San Bernardo
Giro: Defensa |
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Proveedor |
LIBRERÍA MEGA BOX |
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Razón Social |
MEGA BOX SPA
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R.U.T. |
78.244.445-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERÍA MEGA BOX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111606
| Pizarra | 3 | Unidad | PIZARRA CORCHO TORRE MADERA 90X60 UND, CONFORME A AMEXO TÉCNICO ADJUNTO | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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11111606
| Pizarra | 6 | Unidad | PIZARRA ACRILICA FULTONS BLANCA BORDE MADERA 60X90 UND, CONFORME A AMEXO TÉCNICO ADJUNTO | |
$ 10.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.800
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$ 64.800
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Total Neto
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$ 94.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.012
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$ 112.812
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.