Orden de Compra. Nº3438-337-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3438-94-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-337-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3438-94-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 218500
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2020
TítuloDescripción
Entrega y Facturación

La entrega deberá coordinarse  previamente con el responsable del proceso de adquisición 

Datos de Facturación

Escuela de Infantería

Rut: 61.101.022-2

Dirección: Balmaceda 500, San Bernardo

Giro: Defensa

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BIGGI (CHILE) S.A.
Razón Social COMERCIAL BIGGI CHILE S A
R.U.T. 91.462.001-5
Sucursal COMERCIAL BIGGI (CHILE) S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos2UnidadTERMOS MANTENEDOR PARA SÓLIDOS 35L, CONFORME A ANEXO INGRESADO  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
52152010
Termos domésticos2UnidadTERMOS MANTENEDOR DE LIQUIDOS 35L, CONFORME A ANEXO INGRESADO  $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
52152010
Termos domésticos1UnidadDISPENSADOR DE JUGO, CONFORME A ANEXOS INGRESAOS  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.500
TOTAL OC $ 1.368.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.