Orden de Compra. Nº3438-384-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3438-404-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-384-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-404-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para la movilizacion de tractores y maquinarias agricolas del predio.
Proveniente de Licitación 3438-404-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 78432
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
R.U.T. 78.463.250-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1200LitroDieselpetroleo $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.800 $ 412.800
Total Neto $ 412.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 78.432
TOTAL OC $ 491.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.