Orden de Compra. Nº3438-387-SE14 "TRATO DIRECTO BAÑO DE ENFERMERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-387-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2014
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO BAÑO DE ENFERMERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 583620,53
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALFONSO
Razón Social TECNOESPACIO CONSTRUCCIONES LTDA.
R.U.T. 77.176.300-6
Sucursal CARLOS ALFONSO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101901
Diseño o decoración de interiores1Unidad no definidaMANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑO ENFERMERIA 2DO PISO PABELLON DIRECCION   $ 3.071.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.071.687 $ 3.071.687
Total Neto $ 3.071.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 583.621
TOTAL OC $ 3.655.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.