Orden de Compra. Nº3438-398-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-398-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 78691,635
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2017
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA   

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
2239-10-LP12
Tubería de cobre5 (914393) CANERÍA DE COBRE MADECO M-3/4 UNIDAD 929393(914393) CANERÍA DE COBRE MADECO M-3/4 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250
40142314
2239-10-LP12
Buje de tubería5 (919519) BUSHING BRONCE STRETTO HE-HI 1/2X3/8´´ 934519(919519) BUSHING BRONCE STRETTO HE-HI 1/2X3/8´´; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura10 (1018464) DISCO RASTA DESBASTE METAL 7 1038534(1018464) DISCO RASTA DESBASTE METAL 7 ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas5 (1018618) SOLDADURA INDEPP PASTA SOLDAR 50 GR 1038690(1018618) SOLDADURA INDEPP PASTA SOLDAR 50 GR; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
31231314
2239-10-LP12
Tubería de goma5 (1029863) CAPUCHÓN DE GOMA GOMAHOGAR 50 MM UNIDAD 1050148(1029863) CAPUCHÓN DE GOMA GOMAHOGAR 50 MM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
40141606
2239-10-LP12
Válvulas de descarga9 (1139403) FLAPPER FANALOZA CON CADENA 2 PULGADAS 1161465(1139403) FLAPPER FANALOZA CON CADENA 2 PULGADAS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas5 (980754) SOLDADURA INDURA 3/32 PUNTO AZUL UNIDAD 996157(980754) SOLDADURA INDURA 3/32 PUNTO AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico20 (990733) TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT 1007896(990733) TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico5 (991097) CODO PVC TIGRE SANITARIO CEMENTAR, 50 MM UNIDAD 1008370(991097) CODO PVC TIGRE SANITARIO CEMENTAR, 50 MM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos10 (991310) ADHESIVO PARA PVC VINILIT SUPER LENTO 250CC 1008600(991310) ADHESIVO PARA PVC VINILIT SUPER LENTO 250CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma10 (1013944) ADHESIVO AGOREX ADHESIVO 60 1 GALON UNIDAD 1033298(1013944) ADHESIVO AGOREX ADHESIVO 60 1 GALON UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
40141716
2239-10-LP12
Sifones en P5 (1018445) SIFÓN HOFFENS PARA LAVATORIO REGIO 1 1/4 1038515(1018445) SIFÓN HOFFENS PARA LAVATORIO REGIO 1 1/4 ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 418.350
Descuento $ 4.184
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.692
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 492.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.